鄞城集團規(guī)范國有資產管理抓實內部審計“三步走”
鄞城集團規(guī)范國有資產管理抓實內部審計“三步走”
入庫時間:2021-09-06|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:寧波市國資委
2019年以來,伴隨國企改革三年行動,鄞城集團陸續(xù)注入國有公司股權和持續(xù)注入經營性資產,使資產規(guī)模和營業(yè)收入不斷增大。截至2021年7月底,鄞城集團資產總額達到246.88億元,共持有39家全資及控股類子公司,涉及的產業(yè)板塊有基礎設施、資產經營等四大板塊。面對如此龐大的產業(yè),鄞城集團積極發(fā)揮內審作用,從建立一套健全、合理、有效的內部控制體系入手,全方位尋找管理上的薄弱環(huán)節(jié),規(guī)范各項經濟管理活動,為企業(yè)創(chuàng)造更大的經濟和社會價值。

一、立足隊伍建設,審計內容更走心。鄞城集團以企業(yè)黨委書記、董事長為內部審計組長,從財務審計部、成本合約部等部門選調出6名專業(yè)強的同志為企業(yè)內審人員。內審領導小組以適應企業(yè)決策層需求為主題,以風險控制為導向,不斷探索新的審計方法,推進內審工作順利開展。主要工作為財務收支審計、 ……
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